Prin repartizare, pentru fiecare factură încasată/plătită se generează un document de încasare/plată.
Numerotarea este automată: nnn/01[/b], nnn/02, ... unde nnn este numărul de document iniţial introdus de operator, partea de după / se generează automat, deci numărul original se completează automat.
Dacă însă există în baza de date deja un document de încasare/plată cu numărul de document generat nnn/01, nnn/02, ...) rezultă mesajul de eroare:
şi repartizarea sumei se întrerupe.Modificari de alt utilizator. ADAUGARE ABANDONATA !